文件名称: 审核报告 文件编号: MSF11-17 审 核 报 告
受审核方名称: 受审核方地址(应准确界定审核范围所覆盖的地域,适用时包括管理体系覆盖的分支机构地址、生产和加工地址等): 审核目的:评价受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性,以确定是否推荐认证/换发证书; 经双方确认的审核范围: 具体的产品品种见附件(适用于食品安全管理体系审核范围表述为“产品类别”时) 合同号: 码: 审核准则: ISO9001 ISO14001 GB/T 28001 CAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》 ■受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 顾客特殊要求 审核类型: 认证审核 证书变更审核 机构间转换审核 复评换证 审核组成员 姓 名 在审核组中担任职务 聘用编号 资格/码 审核日期: 审核中见面的受审核方主要领导(见签到表) 审核综述: 1.审核了受审核方的管理体系文件 (见文件评审报告及记录) 2.审核组调查了受审核方对管理体系有影响的部门的活动(见审核计划) 如适用,审核计划调整的说明: 3.审核中发现严重不符合项( )项,一般不符合项( )项。 版本:2007版
发布/修订日期:2007-06-27 第 1 页 共 4 页
文件名称: 审核报告 文件编号: MSF11-17 审核组对受审核方管理体系的评价(包括应保持和需改进的评价): 1.管理体系达到规定的方针、目标和持续改进的能力 2.内部审核的可信度(Q/E/S)/验证可信度(H)和管理评审的有效性: 3.管理体系相对于认证标准的符合性(质量管理体系应包括标准要求删减的合理性): 4. 管理体系实施的有效性(包括符合顾客/相关方和适用的法律法规与其他要求的能力,HACCP还需包括食品安全质量状况): 5.认证证书、标志使用情况,对以往不符合项纠正的有效性验证,管理体系的持续改进(复评时适用)。 6 管理体系融合程度(结合审核适用) 版本:2007版
发布/修订日期:2007-06-27 第 2 页 共 4 页
文件名称: 审核报告 文件编号: MSF11-17 审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见: 与末次会议上提供给受审核方信息的差异说明: 依据不符合项的性质,采用 跟踪审核方式 预计受审核方完成纠正措施所需时间: 附件 签到表 审核计划 不符合项报告 文件评审报告及记录 审核项目管理推进表 审核组审核结论: 认证/机构间转换审核 推荐 认证 不推荐 认证 纠正措施有效实施或提供可接受的纠正措施后推荐 认证 复评/证书变更审核:推荐换发 证书 不推荐换发 证书
纠正措施有效实施或提供可接受的纠正措施后推荐 认证 审核组长签字: 年 月 日 受审核方确认意见: 签字(盖章) 年 月 日 特别说明: 1.本次审核基于抽样调查,不能包含受审核方全部的管理活动,因此未发现的不符合项可能仍存在目前的管理体系中。 2.如对审核结论有不同意见,请向CQC评审中心书面反映。 3、无论何种情况下,受审核方的纠正措施见证资料必须在三个月内提交,否则不能推荐认证或换证 版本:2007版
发布/修订日期:2007-06-27 第 3 页 共 4 页
文件名称: 审核报告 文件编号: MSF11-17 评审中心审查结果
一、经对审核组提交的审核结果进行审查: 评审中心同意审核组的审核结论 评审中心对审核组的审核结论有不同意见及其说明: 二、评审中心的审核结论: 认证审核/机构间转换审核: 推荐认证 不推荐认证 纠正措施有效实施或提供可接受的纠正措施后推荐认证 复评审核/证书变更审核:推荐换发证书 不推荐换发证书 纠正措施有效实施或提供可接受的纠正措施后推荐换证 三、审核报告发放范围: 审核委托方 受审核方 CQC评审中心 CQC总部 四、报告批准人: (评审中心盖章) 年 月 日
版本:2007版
发布/修订日期:2007-06-27 第 4 页 共 4 页