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纠正与预防措施报告

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纠正与预防措施报告

NO. 【 】 管理评审 【 】 内部/外部审核 【 】 目标统计 【 】 不合格(进料、制程、成品、出货) 责任部门 发出者 【 】 顾客投诉/退货 【 】 其它 发出日期 不合格项详细描述: 第一联 质检部 第二联 生产部 第三联 技术部 第四联 管 代 审核(发出部门): 日期: 原因分析: 责任人(技术部或质检部): 日期: 纠正/预防措施: 审核(管代): 日期: 责任人(措施实施部门): 日期: 措施有效性验证: 第一联质检部计划实施日期: 年 月 日始至 年 月 日完成;责任人: 1、已完成,效果描述: 2、未完成,原因:

推迟完成日期至: 年 月 日 3、其它:

验证人(质检部): 日期:

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