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内部审核实施计划 A-MG-02
审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 审核组组长 验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性 最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所 质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规 所有部门 A 部门负责人 审核员 日程安排: 审核日期 2020.6.7 审核时间 上午 8:00~8:30 8:30~9:00 9:00~10:00 10:00~11:00 下午 14:00~15:00 15:00~17:30 17:30~18:00 审核部门(审核员)相关的活动(过程) 首次会议 最高管理者、质量负责人 1 8 9 11 生产部/车间/仓库 4 7 10 采购部 3 行政部 2 品质部 3.2 5 6 7 9 11 末次会议 ******** B
编制/日期:*** 2020.5.28 批准/日期:*** 2020.5.28