一、为贯彻落实《关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2号),指导全国机械制造企业开展安全质量标准化活动,切实加强基层和基础工作,促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制,制定本考核评级办法。 二、本考核评级办法适用于各类机械制造企业。
三、机械制造企业安全质量标准化考核评级,应当按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求,采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中:
基础管理考评部分,对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)人数的10%;
设备设施安全考评部分,按设备设施及物品的拥有量(H)比例抽样:
1.H≤10,抽100%。 2.10<H≤100,抽10台。 3.100<H<500,抽10%。 4.500≤H≤1000,抽50台。 5.H>1000,抽5%。
四、机械制造企业安全质量标准化考核得分以1000分为满分。
被考核企业的得分计算方法:
各项目实得分之和×[1000÷(1000-各空项分之和)] 五、安全质量标准化机械制造企业分为三个等级:
一级:安全质量标准化考核得分不少于900分;
二级:安全质量标准化考核得分不少于800分; 三级:安全质量标准化考核得分不少于600分。
各空项分之和超过200分的,不得评为一级安全质量标准化机械制造企业。
六、考核评级的程序:
1.按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求,企业成立由主要负责人任组长,各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。
2.企业自评后,形成自评报告,向承担安全质量标准化复评任务的机构(以下简称复评机构)提出复评申请(申请表格式见附件1)。
申请一级安全质量标准化机械制造企业的,应当向中国机械工业安全卫生协会(以下简称中机安协)提出复评申请。
3.复评机构收到企业的复评申请后,应按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求进行复评,向企业和安全生产监督管理部门提交复评报告(复评报告格式见附件2)。符合相应等级安全质量标准化机械制造企业标准的,由安全生产监督管理部门核准;不符合的,由企业按照复评报告的要求进行整改。
4.安全质量标准化机械制造企业实行分级核准制。三级由复评机构报市(地)级安全生产监督管理部门核准;二级由复评机构报省级安全生产监督管理部门核准;一级由中机安协报省级安全生产监督管理部门审核同意后,由省级安全生产监督管理部门报国家局核准。
5.安全生产监督管理部门核准后,向企业颁发相应的证书和
牌匾,并在有关媒体上予以公布。
七、各地的复评机构由省级安全生产监督管理部门研究确定,并报国家局备案。
八、安全质量标准化机械制造企业证书和牌匾有效期为3年。在3年有效期内,企业发生生产安全事故,造成一次死亡3人以上(含3人)或累计死亡5人以上(含5人),以及造成较大社会影响的,由原核准部门撤销其安全质量标准化企业称号。 九、安全质量标准化机械制造企业证书和牌匾的样式由国家局统一规定。
十、安全生产监督管理部门和各复评机构应严格按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求开展核准和复评工作,确保机械制造企业安全质量标准化考核评级工作的质量。 国家局和各省级安全生产监督管理部门对获得安全质量标准化称号的机械制造企业定期组织抽查,并对抽查结果进行通报。
附件1
机安
全
企
业
申
请
械制造质量标评
申
请
名称:
级
别
:
年 月 企业准化
表
复
日机械制造企业安全质量标准化复评申请表
企业名称 地 址 联 系 人 法定代表人 邮 编 联系电话 企 业 概 况 自评得分 申请等级 复评机构 名称 我单位已按《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行 了自评,现申请复评。企业自评报告附后。 企业主要负责人签字: (单 位 盖 章) 二00 年 月 日
机械制造企业安全质量标准化自评报告
企业自评情况概述
附:《机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表》
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 考评内容 应得分 拥 有 抽 查 抽查不抽查不实得分 备 注 总数量 数 量 合格数 合格率 一、基础管理考评(合计应得分230分,实得分 分) 1 安全生产责任制 职业安全健康规章制2 度 3 规划与年度计划 4 机构与人员 职业安全健康教育,其5 中 15 15 15 15 45 6 8 4 4 3 3 4 3 6 4
新职工进厂三级教育 特种作业人员培训教育 中层及中层以上干部教育 班组长教育 变换工种和“四新”教育 职业健康教育 全员教育 复工教育 安全管理人员教育 安全知识抽查合格率 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 考评内容 应得分 20 15 12 13 10 10 10 10 10 15 拥 有 抽 查 抽查不抽查不实得分 备 注 总数量 数 量 合格数 合格率 6 事故管理 7 “三同时”管理 8 班组安全管理 9 安全操作规程 10 特种设备及人员安全管理 11 相关方安全管理 12 现场监督检查 13 应急救援预案 14 危险源管理 15 安全健康档案 二、设备设施安全考评(合计应得分600分,实得分 分) 1 2 3 4 5 6
工业气瓶 危险化学品库 油库、油罐 液化气站 煤气站 制氧站 22 10 20 12 10 10 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 考评内容 应得分 16 15 24 16 8 8 10 15 12 18 12 5 2 2 2 拥 有 抽 查 抽查不抽查不实得分 备 注 总数量 数 量 合格数 合格率 7 压力容器 8 乙炔发生站 9 锅炉与辅机 10 空压机 11 工业管道 12 木料场所 13 工厂建筑 14 涂装作业场所 15 锻造机械 16 铸造机械 17 铸造熔炼炉 18 酸碱油槽 19 工业梯台(直梯) 20 工业梯台(斜梯) 21 工业梯台 (活动轻金属梯) 工业梯台 (轮式移动平台)
22 2
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 考评内容 工业梯台 (走台、平台) 工业炉窑 厂内机动车辆 运输(输送) 机械 变配电系统 低压电气线路 (固定线路) 低压电气线路 (临时线路) 动力(照明) 配电箱(柜、板) 电网接地系统 防雷接地装置 电焊机 手持电动工具 移动电气装备 电气试验站 (台、室) 探伤设备 (磁粉探伤) 应得分 2 12 15 12 40 5 5 20 15 12 8 12 8 12 2.5 拥 有 抽 查 抽查不抽查不实得分 备 注 总数量 数 量 合格数 合格率 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 考评内容 探伤设备 (射线探伤) 探伤设备 (着色探伤) 探伤设备 (超声波探伤) 起重机械 金属切削机床 冲、剪、压机械 木工机械 砂轮机 风动工具 电梯 注塑机 装配线 炊事机械 其他机械 应得分 2.5 2.5 2.5 32 26 26 10 8 5 16 8 18 5 7 拥 有 抽 查 抽查不抽查不实得分 备 注 总数量 数 量 合格数 合格率 三、作业环境与职业健康考评(合计应得分170分,实得分 分) 1 2
厂区环境 车间作业环境 25 35
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 3 4 5 6 7 8 9
考评内容 仓库 危险化学品使用现场 职业危害作业点达标率 职业危害防护设备 设施合格率 职业危害作业人员 健康监护 职业危害分级 职业病管理 应得分 10 15 25 15 20 15 10 拥 有 抽 查 抽查不抽查不实得分 备 注 总数量 数 量 合格数 合格率 附件2
机械制造企业
安全质量标准化复评报告
企 业 名 称:
复评机构名称:
年 月 日
机械制造企业安全质量标准化复评报告
复评情况概述 企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议
复评结论 依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》和企业的 申请,我单位对该企业安全质量标准化工作进行了复评。复评 实得分为 分,达到了 级安全质量标准化企业的标准。 建议予以核准。 复评机构法定代表人签字: (单位盖章) 二00 年 月 日 企业主要负责人签字: (单位盖章) 二00 年 月 日 市级安全生产监 督管理部门意见: (单位盖章) 二00 年 月 日 省级安全生产监 督管理部门意见: (单位盖章) 二00 年 月 日 生产监 督管理局意见: (单位盖章) 二00 年 月 日 附:《机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表》(格式同前)
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
序号 应得目标值 实测值 分 指标 实 得 分 抽查数量 考评内容 查证、测定方法 评分标准 一、基础管理考评(230分) 1 2 3 4 5 安全生产责任制 职业安全健康规章制度 规划与年度计划 机构与人员 按No.101查证 按No.102查证 按No.103查证,查前三年资料 按No.104查证 100% 20种 9种 100% 100% 100% 100% 100% 90% 80% 100% 100% ≥80% 15 15 15 15 45 6 8 4 4 3 3 4 3 6 4 20 15 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 少1人扣全分 少1人扣全分 少10%扣2分 少5%扣2分 少5%扣2分 少5%扣2分 少5%扣2分 少5%扣2分 少1人扣全分 低于80%扣4分 按检查表实得分 按检查表实得分 职业安全健康教育,按No.105查证,查前三年资料 其中 新职工进厂 三级教育 特种作业人员培训教育 中层及中层以上干部教育 班组长教育 按No.106查证,查前三年资料 按No.107查证,查前三年资料 变换工种和“四新”教育 职业健康教育 全员教育 复工教育 安全管理人员教育 安全知识抽查 合格率 6 7 事故管理 “三同时” 管理 序号 考评内容 查证、测定方法 应得目标值 实测值 分 指标 评分标准 实 得 分 抽查数量 按检查表计分, 实得分= 8 班组安全管理 按No.108查证安全班100% 组合格率 12 12不合格班组数 抽查班组数×0.12×100 9 10 11 12 13 14 15 安全操作规程 按No.109查证 12种 13 10 10 10 10 10 15 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 特种设备及人员安按No.110查证,查前全管理 二年资料 相关方安全管理 现场监督检查 应急救援预案 危险源管理 安全健康档案 按No.111查证,查前二年资料 按No.112查证,查前三年资料 按No.113查证 按No.114查证 按No.115查证 二、设备设施安全考评(600分) 按No.201查证 不合格率 按No.202查证 按不合格率计算每1%扣0.54分 1 工业气瓶 0 22 2 危险化学品库 按检查表实得分,多10 个危险化学品库取平均值 20 按检查表实得分,多个油库取平均值 按检查表实得分,多个液化气站取平均值 按检查表实得分 按检查表实得分 按不合格率计算每 1%扣0.50分 3 油库、油罐 按No.203查证 4 5 6 7 液化气站 煤气站 制氧站 压力容器 按No.204查证 按No.205查证 按No.206查证 按No.207查证 不合格率 0 12 10 10 16 序号 考评内容 查证、测定方法 应得目标值 实测值 分 指标 评分标准 实 得 分 抽查数量 8 乙炔发生站 按No.208查证 不合格率 按No.209查证 不合格率 按No.210查证 按No.211查证 按No.212查证 按No.213查证 不合格率 按No.214查证 按No.215查证 不合格率 按No.216查证 不合格率 按No.217查证 不合格率 按No.218查证 不合格率 按No.219-1 查证不合格率 按No.219-2 查证不合格率 按No.219-3 查证不合格率 按No.219-4 查证不合格率 按No.219-5 查证不合格率 按No.220查证 不合格率 按No.221查证 不合格率 按检查表计分,多个15 站房按不合格率计算每1%扣0.60分 24 16 8 8 10 15 12 18 12 5 2 2 按不合格率计算每 1%扣0.80分 按检查表实得分,多台空压机取平均值 按检查表实得分 按检查表实得分,多个木料场所取平均值 按不合格率计算每 1%扣0.40分 按检查表实得分,多处场所取平均值 按不合格率计算每 1%扣0.36分 按不合格率计算每 1%扣0.54分 按不合格率计算每 1%扣0.54分 按不合格率计算每 1%扣0.20分 按不合格率计算每 1%扣0.048分 按不合格率计算每 1%扣0.048分 按不合格率计算每 1%扣0.048分 按不合格率计算每 1%扣0.048分 按不合格率计算每 1%扣0.048分 按不合格率计算每 1%扣0.36分 按不合格率计算每 1%扣0.50分 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 锅炉与辅机 空压机 工业管道 木料场所 工厂建筑 涂装作业场所 锻造机械 铸造机械 铸造熔炼炉 酸碱油槽 工业梯台 (直梯) 工业梯台 (斜梯) 工业梯台 (活动轻金属梯) 工业梯台 (轮式移动平台) 工业梯台 (走台、平台) 工业炉窑 厂内机动车辆 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 23 24 25 0 0 0 0 0 2 2 2 12 15 序号 考评内容 查证、测定方法 应得目标值 实测值 分 指标 评分标准 实 得 分 抽查数量 26 运输(输送)机械 按No.222查证 按检查表实得分,多12 个运输(输送)机械取平均值 40 5 5 20 15 12 8 12 8 12 2.5 2.5 2.5 2.5 32 26 26 10 按检查表实得分,多台取平均值 按不合格率计算每 1%扣0.18分 按不合格率计算每 1%扣0.18分 按不合格率计算每 1%扣0.72分 按不合格率计算每 1%扣0.54分 按不合格率计算每 1%扣0.36分 按不合格率计算每 1%扣0.30分 按不合格率计算每 1%扣0.36分 按不合格率计算每 1%扣0.24分 按检查表实得分,多台取平均值 按不合格率计算每 1%扣0.075分 按不合格率计算每 1%扣0.075分 按不合格率计算每 1%扣0.075分 按不合格率计算每 1%扣0.075分 按不合格率计算每 1%扣0.78分 按不合格率计算每 1%扣0.54分 按不合格率计算每 1%扣0.分 按不合格率计算每 1%扣0.54分 27 28 29 30 31 32 33 34 35 变配电系统 低压电气线路 (固定线路) 低压电气线路 (临时线路) 动力(照明)配电箱 (柜、板) 电网接地系统 防雷接地装置 电焊机 手持电动工具 移动电气装备 按No.223查证 按No.224-1查证 不合格率 按No.224-2查证 不合格率 按No.225查证 不合格率 按No.226查证 不合格率 按No.227查证 不合格率 按No.228查证 不合格率 按No.229查证 不合格率 按No.230查证 不合格率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 电气试验站(台、室) 按No.231查证 37 38 39 40 41 42 43 44 探伤设备 (磁粉探伤) 探伤设备 (射线探伤) 探伤设备 (着色探伤) 探伤设备 (超声波探伤) 按No.232-1查证 不合格率 按No.232-2查证 不合格率 按No.232-3查证 不合格率 按No.232-4查证 不合格率 按No.233查证 不合格率 按No.234查证 不合格率 按No.235查证 不合格率 按No.236查证 不合格率 起重机械 金属切削机床 冲、剪、压 机械 木工机械 序号 考评内容 查证、测定方法 应得目标值 实测值 分 0 0 0 0 0 8 5 16 8 18 5 7 指标 评分标准 实 得 分 抽查数量 45 46 47 48 49 50 51 砂轮机 风动工具 电梯 注塑机 装配线 炊事机械 其他机械 按No.237查证 不合格率 按No.238查证 不合格率 按No.239查证 按No.240查证 不合格率 按No.241查证 按No.242查证 不合格率 按No.243查证 不合格率 按不合格率计算每 1%扣0.30分 按不合格率计算每 1%扣0.15分 按不合格率计算每 1%扣0.72分 按不合格率计算每 1%扣0.36分 按检查表实得分,多个装配线取平均值 按不合格率计算每 1%扣0.24分 按不合格率计算每 1%扣0.24分 三、作业环境与职业健康考评(170分) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
厂区环境 车间作业环境 仓库 危险化学品使用现场 按No.301查证 按No.302查证 按No.303查证 按No.304查证 25 35 10 15 按检查表实得分 按检查表实得分,多个车间取平均值 按检查表实得分,多个仓库取平均值 按检查表实得分,多个使用点取平均值 职业危害作业点达按No.305查证,查前75% 标率 二年资料 职业危害防护设备按No.306查证,查前85% 设施合格率 二年资料 职业危害作业人员按No.307查证,查前健康监护 二年资料 职业危害分级 职业病管理 按No.308查证 按No.309查证,查前二年资料 25 每降低1%扣1.50分 15 20 15 10 每降低1%扣1分 按检查表实得分 按检查表实得分 按检查表实得分 机械制造企业安全质量标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
No.101
序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施,结合No.103查证,不符合扣2分。 企业主要负责人履行职责 3.设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分。 1.有文本,覆盖企业内所有单位和部门,缺少一建立各职能部门的安全职个单位扣0.5分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门责 不合格扣1分。 1.有文本,涵盖企业内各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 建立各级各类人员的安全2.现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、职责 有效果。一处不符合扣0.5分。 1 7 4 2 4 3 合计 15
职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
序号 考评内容 企业应建立以下规章制度: ⑴安全生产检查制度; ⑵伤亡事故管理制度; ⑶职业安全健康教育制度; ⑷建设项目安全健康管理制度; ⑸特种设备及人员安全管理制度; ⑹相关方安全管理制度; ⑺防火安全管理制度; ⑻危险作业审批制度; ⑼电气临时线审批制度; ⑽危险化学品管理制度; ⑾厂内交通安全管理制度; ⑿职业病预防管理制度; ⒀安全奖惩制度; ⒁安全防护设备管理制度; ⒂防尘防毒设施管理制度; ⒃劳动防护用品管理制度; ⒄女工和未成年人保护制度; ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时”管理制度; ⒇劳动合同安全监督制度。 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 合计 考评说明 1.查看文本,每少一种扣0.8分。 2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。 3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.3分。 4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。 应得分 实得分 备注 1 10 2 所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。 5 15
规划与年度计划考评检查表
No.103
序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 4 备注 1.规划有文本,内容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分。 企业长远规划中有安2.规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2全健康内容 分。 3.三年均未能完成目标扣全分。 1.计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。 年度工作计划 2.抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分。 1 5 2 3 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。无项目扣3分。 2.安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、劳动保护措施经费(安条件评估、责任单位(人)等内容,每种不合格扣1措费)管理 分。 3.抽查执行情况,每项未完成扣1分。 合计 6 15 机构与人员考评检查表
No.104
序号 考评内容 安全生产管理网络 考评说明 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。 2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个部门不合格扣0.5分。 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0.5分。 1.建立相对的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分。 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣1分。 应得分 实得分 备注 主要考评三级管理网的建立情况。 1 4 安全管理机构 2 4 3 安全管理人员应按企业1.查人员名单,每降低1‰扣3分。 从业人员的2‰及以上比2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体例配备 状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣0.3分。 合计 7 15
职业安全健康教育考评检查表
No.105
序号 1 2 考评内容 新职工进厂三级教育 考评说明 目标值100%,少1人扣全分。 应得分 6 实得分 备注 3 4 5 特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆目标值100%,查人事部门台帐和教驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含育台帐,少1人扣全分。 水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业) 中层及中层以上干部教育 目标值100%,少1人扣全分。 班组长教育 变换工种和“四新”教育 目标值100%,少5%扣2分。 目标值100%,少5%扣2分。 8 4 4 3 6 7 8 9 10 职业健康教育 全员教育 复工教育 安全管理人员教育 安全知识抽查合格率 目标值90%,少5%扣2分。 目标值80%,少5%扣2分。 目标值100%,少5%扣2分。 目标值100%,少1人扣全分。 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 合计 3 4 3 6 45 目标值≥80%,低于80%扣4分。 4
事故管理考评检查表
No.106 序号 1 考评内容 所有从业人员均参加工伤社会保险 工伤事故率控制指标 (死亡率:0.035‰;重伤率:0.30‰) 考评说明 查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1%扣1分。 死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分。 应得分 3 实得分 10 4 3 20 备注 2 3 查事故处理结案记录,应有事故原因分析、工伤事故应按“四不放过”的原则事故责任者及单位的处理决定、防范措施进行处理 等内容,一项不符合扣0.5分。 事故档案 事故档案内应有:现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣0.5分。 合计 4
“三同时”管理考评检查表
No.107 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 5 备注 1 设计阶段:项目的初步设计、查建设项目相关文件和审查记录,施工设计有相应的安全健康措一项不合格扣2分。 施,且通过安技部门审查 施工阶段:项目配套的安全设查安全健康防护设施试运行记录,施同步建设,且经过试运行 一项不符合扣0.5分。 2 4 3 1.查验收报告和安全设施运行状验收阶段:安全设施经安技部况,一项不符合扣0.5分。 门验收后,与主体工程同步投2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,入使用 一项不符合扣1分。 安全设施投资应纳入建设项目查建设项目概算清单。无安全设施概算 资金概算扣3分,使用不当扣1.5分。 合计 3 3 4 15
班组安全管理考评检查表
No.108 序号 1 考评内容 考评说明 应得分 24 实得分 22 24 备注 应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,建立健全了岗位安全操作规程 少一种扣8分;一人不熟悉职责扣8分;一人不执行扣12分。 安全技术操作规程 有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分,有一人不熟悉扣10分,发现一人违章不得评为合格班组。 有每周一次的检查与整改记录,少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分。 每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分。 三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分。 合计 2 3 安全检查与隐患整改 4 5 安全活动 安全教育 15 15 100 注:累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法:实得分=12
不合格班组数0.12100
抽查班组数
安全操作规程考评检查表
No.109 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 6 备注 1.查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣0.5分。 建立健全了岗位安全操作规程 2.岗位安全操作规程符合安全技术标准, 一项不合格扣0.2分。 严格执行岗位安全操作规程 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣0.5分。 合计 1 2 7 13
特种设备及人员安全管理考评检查表
No.11 序号 1 考评内容 特种设备采购 考评说明 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣0.5分。 应建立特种设备安全技术档案: ⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料; ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录; ⑶特种设备的日常使用状况记录; ⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录; ⑸特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣0.5分。 依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣1分。 1.查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分。 2.查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。 合计 应得分 2 实得分 备注 2 特种设备档案 2 3 3 10 3 特种设备定期检验 4 特种设备操作人员
相关方安全管理考评检查表
No.11 序号 考评内容 考评说明 1.查安全协议,每少一单位扣2分。 2.查安全协议内容,无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格,一份不合格扣1分。 3.抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣1分。 查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣2分。 应得分 实得分 3 备注 1 外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施 生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定 3 2 2 2 3 对生产区域内的短期合同工、查合同工、临时工用工合同,凡一人次不临时工应有相应的安全管理措符合规定或无安全管理措施扣0.5分。 施 对厂区内临时作业人员、实习1.查管理制度和现场检查记录,凡一人次人员、参观人员及其他外来人不符合规定扣0.5分。 员应有相应的安全管理制度和2.无安全管理制度和措施扣2分。 措施 4 合计 10
现场监督检查考评检查表
No.11
序号 1 现场操作 考评内容 考评说明 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容,现场抽查,一处不合格扣3分。 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容,现场抽查,一处不合格扣2分。 依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容,现场抽查,一处不合格扣0.3分。 按照特种作业人员名单,抽查其持证情况,一人次未持证扣2分。 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整改完成情况,一处在规定时间内未完成扣1分。 合计 应得分 3 实得分 2 1 2 备注 2 现场作业 3 防护用品穿戴 4 特种作业人员持证情况 2 5 隐患整改 10
应急救援预案考评检查表
No.113 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 3 备注 1 确定了应急救援的管理体系,有组织确定了应急救援的目标和体机构和职责、管理程序和管理要点等内容,且与社会应急救援体系能互动,系 一处不合格扣1分。 应急救援预案中有组织指挥机构;相关部门(人员)的职责和分工;潜在针对重点部位,制订了应急危险性评价;应急救援的组织、人员及装备情况;紧急救援措施;经费保救援预案 障;训练与演习等内容。缺一项扣1分。 2 4 3 1.有演习记录,每年无演习扣1分。 每年对应急救援预案进行了2.抽查相关人员对应急救援预案知识演习 的掌握,每人次不合格扣0.1分。 合计 3 10
危险源管理考评检查表
No.114 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 3 备注 1 1.制定了危险源的识别和评价方法,查资料,无识别和评价方法扣3分。 确定了危险源的识别和评价2.组织实施了危险源的识别和评价,且无遗原则,且组织了识别和评价 漏,查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。 3.对重大危险源(符合GB18218-2000规定)已上报有关单位,查资料,一处未报告扣2分。 1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣0.5对危险源制订了管理和技术分。 2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急措施 救援预案等,查现场岗位,遗漏一个岗位扣1分。 及时进行了危险源的更新和抽查现场,一处未及时更新或调整扣0.3分。 调整 合计 4 2 3 3 10
安全健康档案考评检查表
No.115 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考评内容 工伤事故档案 职业安全健康教育档案 违章记录及安全奖惩档案 隐患及整改档案 安措项目档案 特种设备及危险设备档案 特种作业及危险作业人员健康档案 职业危害防护设施档案 职业病档案 职业危害因素监测和技术评价档案 1.每少一种扣3分。 2.档案中内容一处不合格扣0.1分,每种档案最多扣1.2分。 考评说明 应得分 实得分 备注 15 11 12 有害作业人员健康卡片档案 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 合计 15
二、设备设施安全考评检查表
工业气瓶考评检查表
No.201 序号 气瓶状况: ①在检验周期内使用 1 ②外观无缺陷及腐蚀 ③漆色及标志正确、明显 ④安全附件齐全、完好 考评内容 考评说明 任一条款不合格,则该汽瓶为不合格。 实得分=18 ×100 储存要求: ①仓库状况良好,安全标志完善 2 ②各种瓶及空、实瓶应分开存放,存放量符合规定 ③标记明显,间距合理 ④各种护具及消防器材齐全、可靠 安全使用: 3 ①防倾倒措施可靠 ②工作场地存放量符合规定 ③与明火间距符合规定 合计 22 2 一处不合格扣0.5分,多个场所经累计取平均值。 2 应得分 实得分 备注 不合格数0.54 评价总数18
危险化学品库考评检查表
No.202 序号 考评内容 危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求 消防设施齐全,通道畅通 库内有隔热、降温、通风等措施 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器 库内有应急救援预案 考评说明 应得分 实得分 备注 1 2 3 4 5 6 一处不合格扣0.5分。 一处不合格扣0.5分。 一处不合格扣1分。 一处不合格扣0.8分。 无防爆工具扣1分。 无应急救援预案扣1分。 2 2 2 2 1 1 合计 10 油库、油罐考评检查表
No.203 序号 考评内容 油槽车需持有专用许可证,进入库区,必须装设专用排气阻火器 油罐无腐蚀、泄漏,梯子和扶栏符合安全要求 油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏 罐体、胶质输等应有可靠的防雷接地和防静电接地 罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距 库房的电气设施均应防爆 油库内应按贮存物品的种类和数量,配置足够的消防器材和灭火设施,并有相应的报警装置 库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具 库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等 合计 考评说明 应得分 实得分 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一处不合格扣0.5分。 一处不合格扣1分。 一处不合格扣2分。 一处不合格扣1分。 一处不合格扣0.5分。 一处不合格扣0.5分。 一处不合格扣1分。 一处不合格扣0.5分。 一处不合格扣0.5分。 2 3 4 2 2 2 2 2 1 20
液化气站考评检查表
No.204 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 考评内容 罐体有产品质量证明并经定期检验合格 烃泵(压缩机)各紧固件牢固无泄漏 系统管道接头无泄漏,跨接线漆色可靠正确 充装秤灵敏、准确、定期校验 防火间距符合要求,站内无杂物 喷淋降温系统完好,随时能启用 电器开关照明属低压防爆设备 水封井及防火堤合格 安全阀定期校验 合计 一处不合格扣该项目应得分值。 考评说明 应得分 实得分 备注 2 1 1 1 1 2 1 1 2 12
煤气站考评检查表
No.205 序号 1 2 考评内容 煤气站房设计与布置合理,煤气生产、净化、加压等设备符合要求,技术资料齐全 设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠,并能定期检查与校核 各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确,并定期检查与校核,各种安全色标清晰 一处不合格扣该项目煤气加压站、混合站、抽气机室(排送间)、煤斗间应得分值。得分7以等电气安装符合防爆要求 检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专下,则该煤气站考评柜管理 实得分为0分。 定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管,煤气含氧3量应小于0.6%,作业环境CO浓度必须小于30mg/m 机械设备的防护与PE线牢固可靠 带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定 运行及检测记录齐全 合计 考评说明 应得分 0.4 2 实得分 备注 3 2 4 5 6 7 8 9 2 0.4 0.4 2 0.4 0.4 10
制氧站考评检查表
No.206 序号 1 考评内容 考评说明 应得分 1 实得分 备注 2 3 4 站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆,也可搭设遮阳棚 设备设施: ①冷却水,润滑油供应正常; ②排气管路中无积炭; ③各级安全阀灵活可靠; ④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量; ⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂; ⑥无液氧泄漏现象。 一处不合格扣该项目压力容器符合要求;贮气囊装有压力自调系统,各种减压阀、应得分值。 自动调节阀应灵敏、可靠,能防止超压运行 氧气管道、阀门符合要求,充装设备有导除静电装置,且定期监测;氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点 气瓶间数量不得超过2400个;空瓶与实瓶分区存放,间距大于1.5m,并有指示牌;贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑,且有防护链或瓶卡等防倾倒措施 各岗位配置有CO2灭火器,且定期检查并有记录;站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志 2 2 2 5 2 6 1 合计 10
压力容器考评检查表
No.207 序号 考评内容 本体外观检查: ①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷; ②外表面无严重腐蚀、漆色完好; ③相邻管道与构件无异常。 安全附件: ①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,在检验周期内使用; ②安全阀铅封完好、动作可靠,检验周期内使用,工作状态合理,记录齐全; ③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符,安装合理; ④液位计指示准确、有最高、最低液位标记,且安全可靠。 支承(座)应完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷,螺栓连接牢固 疏水器、排污(水)阀及其管道无泄漏,布局合理,对周围环境无污染 运行状况良好,无超载、超压、超温现象;无异常振动声响现象;有定期巡回检查记录 合计 16 考评说明 任意一条不合格,则判该台为不合格。 实得分= 不合格台数160.5100 评价总数应得分 实得分 备注 1 2 16 3 4 5
乙炔发生站考评检查表
No.208 序号 △1 2 3 4 5 △6 7 △8 △9 10 考评内容 管理、技术资料完整、“三证”齐全 管道、设备应严密可靠,放散管畅通完好 管道导除静电装置完好 各级回火防止器、水封有效可靠 电石库防潮、通风措施可靠 各种仪器、仪表定期检验 各种电气设施符合防爆等级要求 各级喷淋设施齐全可靠 低压乙炔发生器平衡阀完好 各级连锁可靠,定期试验 考评说明 1.凡未注有△标志的条款不合格,则判断该乙炔发生站不合格。 2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善,每台(处)扣0.3分,最多不超过3分。 3.多个乙炔发生器按下列公式计算: 实得分= 15不合格台数0.6100 评价总数应得分 实得分 备注 15 △11 惰性气体置换系统完好、可靠、畅通 12 设备、设施PE线联结可靠 △13 机械传动防护可靠 合计 15 锅炉与辅机考评检查表
No.209 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 锅炉“三证”(产品合格证、使用登记证、年度检不符合任意一条则判为不合格。 验报告)齐全 实得分= 不合格台数0.8100 评价总数2 3 4 5 安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、24灵敏、可靠,排污装置无泄漏 按规定合理设置报警和连锁保护装置 给水设备完好,匹配合理 炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置好 水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在1.5mm以下 各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠 其他辅机设备应符合机械安全要求 合计 24 6 7 8 24
空压机考评检查表
No.210 序号 1 2 3 4 5 6 各种出厂技术资料齐全 机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷,所有紧固件必须牢靠并有防松措施 压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠,且在检测周期内使用 一处不合格扣该项外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩目应得分值,多台空压机取平均值。 或护栏,螺杆式空压机保护盖必须关闭 配套的压缩空气管道无腐蚀,管内无积存杂物,管道漆色符合要求,并标有流向箭头,支架牢固可靠 电气设备符合安全要求,机组旁应设紧急停机按钮保护装置(开关) 考评内容 考评说明 应得分 实得分 1 2 3 2 3 2 备注 7 8 空压机布置合理,空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离 空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等 合计 1 2 16
工业管道考评检查表
No.211 序号 1 2 考评内容 漆色标记应明显,流向清晰 应有全厂管网平面布置图,标记完整,位置准确,管一处不合格扣该项目应得网设计、安装、验收技术资料齐全 分值。得分6以下,则该管道完好,无严重腐蚀、无泄漏 (3点/1OOOm),防静电积聚措施可靠 埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理 合计 工业管道考评实得分为0分。 考评说明 应得分 实得分 2 2 备注 3 4 2 2 8
木料场所考评检查表
No.212 序号 1 2 3 4 5 6 考评内容 道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠 在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志 消防设备齐全完备 电器设备应符合安全要求 不得堆放其它易燃物,锯末、刨花应及时清除 防火间距达到要求 合计 一处不合格扣该项目应得分值,多个木料场所取平均值。 考评说明 应得分 2 1 2 1 1 1 8 实得分 备注
工厂建筑考评检查表
No.213 建筑面序号 考评内容 积(m) 2不合格 面积(m) 2不合格率 考评说明 按不合格率计算: 实得分= 10不合格面积0.4100 评价总面积应得分 实得分 备注 1 耐火等级评定 10 2 危险建筑面积 合计 10
涂装作业场所考评检查表
No.214 序号 1 2 3 4 5 考评内容 电器设施达到防爆要求 作业场所具有良好通风 作业场所涂料存量符合要求 消防设施完备、安全标志醒目 作业场所有隔离措施,防火间距、地面符合要求 合计 一处不合格扣该项目应得分值,多个涂装作业场所取平均值。 考评说明 应得分 3 4 2 3 3 15 实得分 备注
锻造机械考评检查表
No.215 序号 1 2 3 4 5 6 7 考评内容 上下砧不松动,销、楔坚固 锤头无裂纹,缓冲装置灵敏、可靠 操纵机构灵敏、可靠 紧固部件无松动 安全装置和防护装置齐全、可靠 操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹 储气罐等辅机安全状态良好 合计 12 考评说明 任意一条不合格者,则判该台为不合格。 实得分= 12不合格台数0.36100 评价总数应得分 实得分 备注 12
铸造机械考评检查表
No.216 序号 1 2 3 4 5 6 考评内容 设备结构有足够的强度、刚度及稳定性,基础坚实 所有管路密封良好,无泄漏 安全装置和防护装置齐全,安全可靠 控制系统清晰灵敏,作业点均有急停开关 防尘、防毒设备设施完好无损,且运行正常 PE正确可靠 压铸机:压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁 制芯机:芯盒加热棒长短适中,线头连接整洁,安全可靠 混砂机:防护罩有足够的强度,检修门电气连锁,取样门大小合理 抛(喷)丸设备:设备密封良好,门(孔)电气连锁 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,得分12以下判不合格。 实得分= 不合格台数180.54100 评价总数应得分 2 1 2 2 4 2 实得分 备注 7 5 合计 18 铸造熔炼炉考评检查表
No.217 序号 1 2 3 4 5 6 7 考评内容 炉体完整,附属设施安全 升降及起吊装置必须符合起重机械条款 浇包及其装置完好 炉坑应有护栏或盖板 外露传动部位必须有防护装置 控制系统齐全有效 除尘装置完好 合计 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,得分10以下判不合格。 实得分= 12不合格台数0.54100 评价总数应得分 2 1 2 2 2 1 2 12 实得分 备注
酸碱油槽考评检查表
No.218 序号 1 2 3 4 5 槽体坚固,不得渗漏 镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施 导电部位应保持干净,导电良好,“正”、“负”极不得短路 地下槽体必须在地面上设置防护围栏 考评内容 考评说明 任意一条不合格者,则判该台为不合格。 实得分= 5不合格台数0.20100评价总数应得分 实得分 备注 5 电加热应有可靠的保护接地,石英玻璃加热管应有保护措施 合计 5
工业梯台(直梯)考评检查表
No.219-1 序号 1 2 3 考评内容 梯宽、梯级间隔尺寸符合标准 考评说明 一处不合格扣该项目应得分应得分 实得分 备注 0.6 0.4 0.4 梯段高度超过3米时应设护笼,护笼、护笼条尺寸符值,得分1.6以下判不合格。实得分= 合标准规定 不合格台数20.48100 评价总数直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米 4 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹 合计 0.6 2
工业梯台(斜梯)考评检查表
No.219-2
序号 1 2 3 考评内容 梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定 踏步高、宽适当,除扶手外,必须设一根横杆 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹 合计 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不合格。 实得分= 2不合格台数0.048100 评价总数应得分 实得分 备注 0.8 0.4 0.8 2
工业梯台(活动轻金属梯)考评检查表
No.219-3
序号 1 2 3 4 5 考评内容 梯长应小于8米,梯宽不小于300毫米 梯脚防滑措施完好,无开裂、破损 轻金属直梯具备伸缩加长的直梯,其止回档块完好无变形、开裂 人字梯的铰链完好无变形,两梯之间梁柱中部拉 线、撑锁固定装置牢固 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹 合计 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不合格。 实得分= 2不合格台数0.048100 评价总数应得分 实得分 备注 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2
工业梯台(轮式移动平台)考评检查表
No.219-4
序号 1 2 3 4 5 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 操作平台、护栏完好、无破损,尺寸符合标准规定 一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不斜撑无变形、铰链连接可靠 合格。 实得分= 防滑措施齐全、完好 不合格台数20.048100 轮子的限位、防移动装置完好有效 评价总数 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出 等严重变形,更不得有裂纹 合计 2
工业梯台(走台、平台)考评检查表
No.219-5
序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 2 3 4 扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不合等尺寸应符合标准规定 格。 走台或平台的设计负荷大于规定值(或实际使用负荷) 实得分= 不合格台数台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米 20.048100 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹 合计 评价总数0.6 0.4 0.4 0.6 2
工业炉窑考评检查表
No.220 序号 1 2 3 考评内容 考评说明 应得分 3 2 2 实得分 备注 4 炉门升降机构必须完好,钢丝绳断丝不准超过规定值,一处不合格扣该项目应得重锤配置适当,外露传动部分应设防护罩 分值,得分10以下判不合格。 炉车钢丝绳滑轮应完整无损 炉体的炉墙、炉衬应严密,无泄漏 实得分= 锻造加热炉: 不合格台数120.36100 炉门循环冷却水应保持正常流通 评价总数退火炉、烘模炉: 炉门必须装置保险装置 煤气(天然气)炉: 气阀应完好,无松动、无泄漏现象 重油炉: 、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象 盐浴炉: 测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确 箱式电阻炉: 测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好,电器设备接地及防护罩应完好无损 燃油反射炉: 风管、应保持畅通,油温、风压及测温仪表应保持正常 气体渗碳炉: 炉盖升降机构应保持正常,风扇转动平稳,冷却水管应无堵塞,输道应畅通,无渗漏,排气管,漏油器必须畅通 气体氮化炉: 氨气管道、炉盖应无泄漏,氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒 5 合计 12
厂内机动车辆考评检查表
No.221 序号 1 2 3 4 5 6 7 车辆整洁、资料齐全 考评内容 考评说明 任意一条不合格者,则判该应得分 实得分 备注 动力系统运转平稳,线路、管路无漏电、漏水、漏油 台为不合格。 实得分= 灯光电气部分完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好 传动系统运转平稳 行驶系统连接紧固,轮胎无损伤 转向系统轻便灵活 制动系统安全有效,制动距离符合要求 合计 15不合格台数0.50100 评价总数 15 15
运输(输送)机械考评检查表
No.222 序号 1 2 3 4 5 6 考评内容 机械传动部位防护装置齐全可靠 操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关,且灵敏可靠 各种安全保险装置齐全可靠 通道、梯台、护网(栏)符合要求 接地(零)线符合要求 所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近,并有必要的预警信号 合计 一处不合格扣该项目应得分值,多个运输(输送)机械取平均值。 考评说明 应得分 实得分 2 3 2 2 2 1 12 备注
变配电系统考评检查表
No.223 序号 考评内容 与其它建筑物间有足够的安全消防通道 与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距 变配电站环境 地势不应低洼,防止雨后积水 应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施 变配电间门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开 门、窗(高压侧)应装设孔小于10×10mm的金属门窗 多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层;高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所 油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘变测试报告,且不漏油 压油温指示清晰,温度低于85℃,冷却设备完好,发电机工作器、温度符合要求 发绝缘和接地故障保护完好可靠,有定期测试资料 电一处不合格瓷瓶、套管清洁,无裂纹或放电痕迹 机 扣该项目应变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声 得分值,多套变配电系应有符合规定的警示标志和遮拦 统取平均高所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 值。 低所有的母线应整齐清洁,接点接触良好,母线温度变化应低压于70℃,相序标志明显,连接可靠 配各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程,电缆头外表电面清洁无漏油,接地可靠 间、电断路器应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检测记容录,油开关油位正常,油色透明无杂质,无漏油,渗油现象 器操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检验间记录,操纵灵活,联锁可靠,脱扣保护合理。双电源供电或控自有发电必须加装联锁装置 制所有空气开关灭弧罩应完整,触头平整 装电力电容器外壳无膨胀,温升符合要求,无漏油现象 置 接地故障保护可靠,并有定期试验记录 各种安全用具应完好可靠,有定期检测资料 变配电间内各种通道应符合安全要求,应有规定的警示标志及工作标志 合计 考评说明 应得分 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 2 2 4 2 2.8 1.2 0.8 0.8 2 4.8 实得分 备注 1 2 3 4 0.8 0.8 2 2 2 40
低压电气线路(固定线路)考评检查表
No.224-1 序号 1 2 3 4 5 6 7 考评内容 线路的安全距离符合要求 线路的导电性能和机械强度符合要求 线路的保护装置齐全可靠 线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 合计 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,得分低于3.75分者为不合格。 实 得 分 = 5不合格台数0.18100评价总数应得分 1.25 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 实得分 备注 0.5 5 低压电气线路(临时线路)考评检查表
No.224-2 序号 1 2 3 4 5 6 考评内容 要有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用 使用绝缘良好,并有与负荷匹配的护套软管 敷设必须符合安全要求 必须装有总开关控制和漏电保护装置,每一分路应装设与负荷匹配的熔断器 临时用电设备PE连接可靠 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 合计 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,得分低于3.75分者为不合格。 实 得 分 = 5不合格台数0.18100 评价总数应得分 实得分 备注 1.25 0.75 1 1 1 5 凡在此处设临时线,则判不合格。 动力(照明)配电箱(柜、板)考评检查表
No.225
序号 1 2 3 4 5 6 7 考评内容 箱(柜、板)符合作业环境要求 考评说明 应得分 实得分 备注 2 2 2 4 2 4 2 一处不合格扣该项目应得分值,总分低于8分者为不合格。 箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水,实得分= 有足够的操作空间,符合安全规程要求 不合格台数200.72100 箱(柜、板)体PE可靠 评价总数各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重 发热烧损现象 箱(柜、板)内插座接线正确,并配有漏电保护器 保护装置齐全,与负载匹配合理 外露带电部分屏护完好 8 编号、识别标记齐全,醒目 合计 2 20 电网接地系统考评检查表
No.226 序号 1 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性,独注:TN系统重复接地电阻检测必立性的安全要求 须与系统的主干PE线或PEN线断各接地装置的电阻检测合格,如:TN系统工作接地低开。 在第一条符合要求的情况下,对于4Ω;重复接地低于10Ω;TT系统工作接地低于4Ω 每一个系统及每一个回路进行考TN系统重复接地布设合理 评,按下式计分: 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机实得分= 械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加保护措施 15不合格接地点数缺少接地点数 应拥有总量2 3 4 15 5 接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料×0.54×100 完整 合计 15
防雷接地装置考评检查表
No.227
序号 1 2 3 4 考评内容 防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效 防雷装置完好;接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10Ω 避雷针系统与其它系统隔离,间距合格 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,总分低于9分者为不合格。 实得分= 不合格接地点数缺少接地点数 12应拥有总量应得分 1.8 3 3 1.8 实得分 备注 5 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施;×0.36×100 与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措注:易燃易爆场所及变配电站施;线路应有防雷电波侵入的技术措施 锅炉房必查,如果有一处不合格,则全项否决。 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效 合计 2.4 12 电焊机考评检查表
No.228 序号 1 2 3 4 5 6 考评内容 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护 考评说明 应得分 实得分 备注 任意一条不合格者,则判该台为不合格。 焊机外壳PE线接线正确,连接可靠 焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1实得分= 不合格台数80.30100兆欧 评价总数焊机一次侧电源线长度不超过3米,且不得拖地或跨越 通道使用 焊机二次线连接良好,接头不超过3个 焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好 8 7 焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物 合计 8 手持电动工具考评检查表
No.229 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 2 必须按作业环境的要求,选用手持电动工具。使用Ⅰ类手任意一条不合格者,则判该台为不合格。 持电动工具应配有漏电保护装置,PE线连接可靠。 绝缘电阻符合要求,有定期测量记录 实得分= Ⅰ类电动工具不小于2兆欧 不合格台数120.36100 Ⅱ类电动工具不小于7兆欧 评价总数Ⅲ类电动工具不小于1兆欧 12 电源线必须用护管软线,长度不得超过6米,无接头及 注:绝缘电阻以企业测量破损 记录为依据,现场进行抽电动工具的防护罩、盖及手柄应完好,无松动 测。 电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配 合计 12 3 4 5
移动电气装备考评检查表
No.230 序号 1 2 3 4 5 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 绝缘电阻值不小于1兆欧,且有定期检测记录 任意一条不合格者,则电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不跨判该台为不合格。 实得分= 越通道,绝缘层无破损,长度不得超过6米 PE可靠 防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动 开关应可靠、灵敏,且与负载相匹配 合计 8不合格台数0.24100评价总数8 8
电气试验站(台、室)考评检查表
No.231 序号 电气试验台站的环境 考评内容 考评说明 应得分 0.72 实得分 备注 1 2 电器 设备 3 控系及试器 接系及全具 制统测仪大型或有爆炸危险的试验台站应单独建设,其余应设在车间厂房的一侧,通道满足消防要求,且备有足够的消防器材 △试验区域不得有休息场所,被试产品或设备与建筑物的安全距离符合要求 试验台站与试验区域要设置固定或移动网栏。充有压力的瓷套管在试验时必须加安全网,其区域内所有的门必须有联锁装置,且向外开 试验台站内有醒目的安全标志并设置警戒线。信号警报联锁装置及通讯录音设备齐全可靠 凡注“△”的条款为否本项不合格本高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、决项,避雷器、发电机组等设备清洁完好、无渗漏,油质、部分全部不得分。 凡未注“△”的条款一油位、温升、绝缘符合要求 处不合格扣该项目各种保护装置、联锁、信号装置灵活可靠 应得分值,多个电气高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程 试验站(台、室)取△临时连接的试验线路安全间距应符合电压等级的平均值。 要求 试验用的仪器仪表符合国家技术标准,经检验合格,并在有效期内使用 0.72 0.72 0.84 1.8 1.8 0.72 0.72 0.96 0.72 0.84 0.6 0.84 12 4 地必须按试验台设计要求装置接地装置 统△严禁利用保护性接地系统做大电流放电回路 安高压试验站应加设防雷装置 用电气安全用具及防护用品都必须定期安全检查,绝缘强度试验合格,保管可靠 合计
探伤设备(磁粉探伤)考评检查表
No.232-1
序号 1 2 考评内容 行程探头应有可靠的“自锁”和“联锁”装置 机体与绕线外壳的“绝缘”良好 PE线正确可靠 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,总分低于1.8分者为不合格。 实得分= 不合格台数 2.50.075100评价总数应得分 实得分 备注 1 0.75 0.75 3 油箱、连接可靠,无渗漏现象 合计 2.5
探伤设备(射线探伤)考评检查表
No.232-2
序号 1 2 考评内容 探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标 考评说明 应得分 实得分 备注 1 0.75 一处不合格扣该项目应得分值,总分低于1.8分者为各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、不合格。 及时 实得分= PE线正确可靠 合计 2.5不合格台数0.075100评价总数 0.75 2.5 3
探伤设备(着色探伤)考评检查表
No.232-3
序号 1 2 3 4 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 0.75 着色所用的易燃、有毒溶剂的存量不得超过规定,存一处不合格扣该项目应得分值,总分低于1.8分者为不合放场所安全可靠 格。 残液要妥善存放、正确处置 实得分= 作业场所的有毒物浓度不得超标 场所的消防器材和标志齐全 合计 2.5不合格台数0.075100 评价总数0.75 0.5 0.5 2.5
探伤设备(超声波探伤)考评检查表
No.232-4
序号 1 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 一处不合格扣该项目应得分探头及垂直线性、水平线性应保持在规定的范围内 2 3 移动式电源线应绝缘良好,插头插座完好无缺 PE线正确可靠 合计 值,总分低于1.8分者为不合格。实得分= 不合格台数2.50.075100 评价总数0.75 0.75 2.5 起重机械考评检查表
No.233 序号 1 3 4 5 6 9 10 12 考评内容 钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定 滑轮的护罩完好,转动灵活 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷,紧固装置完好 制动器工作可靠,连接件无超标使用,安装与制动力矩符合要求 不合格台数 各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠 32评价总数紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效 各种信号装置与照明设施符合规定 PE连接可靠,电气设备完好有效 各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠,安装符合要求 露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效 安全标志与消防器材配备齐全 各类吊索具管理有序,状态完好 合计 32 考评说明 应得分 实得分 备注 32
金属切削机床考评检查表
No.234 序号 △1 2 3 4 5 6 △7 △8 考评内容 防护罩、盖、栏应完备可靠 防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好 各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠 机床PE连接规范可靠 机床照明符合要求 机床电器箱,柜与线路符合要求 未加罩旋转部位的楔、销、键,原则上不许突出 备有清除切屑的专用工具 考评说明 除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.8分,最多不超过总分的30%。 实得分= 不合格台数260.54100 评价总数应得分 实得分 备注 9 磨床:砂轮合格,旋转时无明显跳动 -(各台、处因不规范的扣分之车床:加工超长料应有防弯装置 和) 插床:应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置 电火花加工机床:可燃性工作液的闪点应在70℃以上,需采用浸入式加工 锯床:锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离 加工中心:加工区域周边应有固定、可调式防护装置 26 合计 26
冲、剪、压机械考评检查表
No.235 序号 1 2 3 △4 △5 6 7 8 考评内容 离合器动作灵敏、可靠,无连冲 考评说明 应得分 实得分 备注 除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不制动器工作可靠,与离合器相互协调联锁 合格。 紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效 注“△”项目不规范或不够完善,每传动外露部分的防护装置齐全可靠 台(处)从总分扣0.5分,最多脚踏开关应有完备的防护罩且防滑 不超过总分的20%。 机床PE可靠,电气控制有效 实得分= 安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全26不合格台数0.100 评价总数要求 剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护 -(各台、处因不规范的扣分之和) 合计 26 26
木工机械考评检查表
No.236 序号 1 △2 3 4 △5 △6 7 △8 考评内容 限位及联锁装置灵敏可靠 旋转部位的防护装置完好有效 夹紧或锁紧装置完整可靠 锯条、锯片和砂轮符合规定 PE连接可靠,控制电器符合规定 跑车带锯机应设置有效的护栏 安全防护装置齐全有效 平刨的开口度符合国家标准 合计 考评说明 除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.3分,最多不超过总分的20%。 实得分=10不合格台数0.54100 评价总数应得分 实得分 备注 10 -(各台、处因不规范的扣分之和) 10 砂轮机考评检查表
No.237 序号 1 2 3 4 5 6 考评内容 砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全 砂轮机的防护罩应符合国家标准 档屑板应有足够的强度且可调 砂轮无裂纹无破损 托架安装牢固可调 法兰盘与软垫应符合安全要求 考评说明 一处不合格扣该项目应得分值,总分低于6分者为不合格。 实得分= 不合格台数80.30100 评价总数应得分 0.8 0.8 0.8 1.6 0.8 0.8 实得分 备注 7 8 砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标, 且在有效期内使用 PE连接可靠,控制电器符合规定 合计 1.6 0.8 8 风动工具考评检查表
No.238 序号 1 2 △3 4 △5 考评内容 砂轮夹紧装置必须符合规定 防护罩应完好无损 气阀、开关必须完好无漏气 防松脱锁卡完好,可靠 气路密封无泄漏,气管无老化、腐蚀 考评说明 除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.3分,最多不超过总分的20%。 实得分=5不合格台数0.15100 评价总数应得分 实得分 备注 5 -(各台、处因不规范的扣分之和) 合计 5 电梯考评检查表
No.239 序号 1 2 3 4 5 6 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位凡不符合评价内容任一条款承担,产品有合格证书、自检报告 要求时,该台设备为不合格。 电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门实得分= 不合格台数的安全装置完整,且灵敏可靠 160.72100 曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用 长度和固定状态符合国家标准规定 轿厢结构牢固可靠,轿厢门开启灵敏 电气部分灵敏可靠 合计 16 评价总数16
注塑机考评检查表
No.240 序号 1 △2 考评内容 防护罩、盖、栏的安装应牢固,无明显的锈蚀或变形,且与电气联锁 操作平台结构合理,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷 考评说明 除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善,每应得分 实得分 8 备注 3 4 5 △6 电器箱、柜与线路符合要求,控制台各参数显示完好、功能指标清楚,按键动作灵敏可靠 液压管路连接可靠,油箱及管路无漏油,控制系统开关齐全,动作可靠 模具各紧固螺栓齐全,无松动、变形、裂纹 台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。 实得分= 不合格台数80.36100 评价总数-(各台、处因不规范的扣分之自动取料装置标识清楚、动作灵敏,所控制的工作和) 部件动作准确,机械手的活动区域应有护栏 合计 8 装配线考评检查表
No.241 序号 1 2 3 4 5 6 考评内容 输送机械的防护罩(网)应完好,无变形和破损,跨越地面通道或人员上方应装设护网(板) 翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠,安全有效 起重机械的制动器动作平稳可靠 吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象 控制台和装配线上间隔适当距离(不宜超过20M)应设醒目急停开关,开线、停线、急停有明显指示信号 一处不合格扣该项目风动工具应定置定位,防护罩齐全,开关动作灵敏可靠,应得分值,多个装配线转动部分无松动 取平均值。 电动工具使用带保护极的插头插座,采用良好护套的铜芯软电缆,使用专用芯线作接地保护,并采用漏电保护器 运转小车定位准确、夹紧牢固,料架 (箱、斗)结构合理,放置平稳 过桥的扶手稳固,踏脚高度合理,平台防滑可靠 地沟入口盖板完好、无变形,沟内清洁、无障碍物,且不允许有积水、积油 合计 考评说明 应得分 实得分 备注 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 18 7 8 9 10
炊事机械考评检查表
No.242 序号 考评内容 考评说明 除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。 应得分 实得分 备注 1 2 △3 机械传动部位有完好可靠的防护装置 搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁 PE连接可靠,电源线路完好 5 4 5 每台设备应有单独的控制开关 实得分= 5不合格台数0.24100 评价总数凡有碾绞压挤切伤可能的部位均应有可靠防-(各台、处因不规范的扣分之护 和) 合计 5
其他机械考评检查表
No.243 序号 △1 2 △3 △4 △5 考评内容 防护罩、盖、栏应完整可靠 各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠 局部照明应为安全电压 PE等电器完好可靠 梯台符合要求 合计 7 考评说明 除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。 实得分=7不合格台数0.24100 评价总数应得分 实得分 备注 7 -(各台、处因不规范的扣分之和)
三、作业环境与职业健康考评检查表
厂区环境考评检查表
No.301 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 1.厂区内实行定置摆放,现场核对定置图,一处不合格扣0.2分。 2.垃圾定点存放,且有防吹散、防污染措施,一处不合格扣0.2分。 3.厂区大门开启灵活、方便、迅速,无卡死现象,一处不合格扣0.5分。 备注 1 厂容厂貌 5 1.厂区双向主干道宽度不小于5米,单向主干道宽度不小于3米,且为环形;转弯半径:轻型车为6米、重型车为12米;路面排水良好,坡度适当。查现场,不合格比例每5%扣2分。 2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌,一处不合格扣0.5分。 3.厂区道路应有明显的人、车分隔线,一处不合格扣0.1分。 2 厂区道路 5 3 厂区主干道占道率 查现场,占道率超过5%后,每增加2%扣1分。 4 4 厂区照明 1.照明灯布局合理,无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯,一处不合格扣0.5分。 2.照明灯具完好率达100%,一处不合格扣0.1分。 4 1.室外消火栓应有明显的漆色标志,其1米范围内无障碍物,一处不合格扣1分。 2.所有消防器材完好,且灵敏可靠,一处不合格扣1分。 3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志,一处不合格扣0.5分。 5 厂区消防 7 合计 25
车间作业环境考评检查表
No.302 序号 考评内容 考评说明 1.车间实行定置摆放,现场核对定置图,一处不合格扣0.2分。 2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品,一处不合格扣0.2分。 3.危险部位应设置安全标志,一处不合格扣0.2分。 应得分 实得分 备注 1 定置摆放 5 2 车间通道 1.车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准,且通道线明显清晰,一处不合格扣0.2分。 2.路面平坦,无积油积水,无绊脚物,一处不合格扣0.2分。 3.占道率低于5%,每增加2%扣0.5分。 4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠,一处不合格扣0.2分。 4 3 1.地面平整,无障碍物和绊脚物,坑、壕、池应设置盖板或护栏,一处不合格扣0.2分。 作业区域地面2.地面无积水、积油或垃圾杂物,一处不合格扣0.2状况 分。 3.脚踏板应完好,牢固且防滑,一处不合格扣0.2分。 1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准,一处不合格扣0.2分。 2.照明灯具完好率达100%,一处不合格扣0.1分。 5 3 4 4 车间采光 5 1.按规定配备消防器材,且灵敏可靠,一处不合格扣0.5分。 车间消防设施 2.消防器材和防火部位均设置明显标志,一处不合格扣0.5分。 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离,或安全隔离,一处不合格扣0.2分。 设备设施布局 2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求,一处不合格扣0.2分。 职业危害作业职业危害作业点均采取有效治理或防范措施,查资料点治理率为和现场,每下降2%扣0.5分。 100% 合计 4 6 10 7 35
仓库考评检查表
No.303 序号 1 考评内容 仓库通道 考评说明 1.车行道、人行道宽度符合标准,一处不合格扣0.5分。 2.路面平坦,无积油积水,无绊脚物,一处不合格扣0.2分。 2 3.占道率小于5%,每增加5%扣0.3分。 1.作业点和安全通道采光符合标准,一处不合格扣0.2分。 2.照明灯具完好率达100%,凡有易燃物的地方应采取防爆措2 施,一处不合格扣1分。 1.防火制度齐全,消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。 2.按规定的数量和种类配备消防器材,且灵敏可靠。 2 3.消防通道畅通。 上述条款一处不合格扣1分。 1.物品应分类储存,定置区域线清晰,数量和区域不超限,一处不合格扣0.2分。 2.物品存放平稳,便于移动,不超高垛放,一处不合格扣0.54 分。 3.物品存放区与墙距、梁距、柱距,以及物品之间应符合安全距离的要求,一处不合格扣0.5分。 10 应得分 实得分 备注 2 仓库采光 3 仓库消防设施 4 物品储存 合计
危险化学品使用现场考评检查表
No.304 序号 考评内容 考评说明 1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离,一处不合格扣全分。 2.作业现场应设有安全告示牌,标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等,一处不合格扣2分。 6 3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源,且备有公用的防毒面具和防毒服,一处不合格扣2分。 4.作业现场应有安全警示标志,一处不合格扣0.5分。 1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量,一处不合格扣4分。 2.使用前和使用后必须对容器进行检查,且定点存放,一5 处不合格扣1分。 3.化学废料及容器应统一回收,按规定进行妥善处理,未按规定进行处理扣5分。 1.使用点应配置消防器材和消防设施,且完好、有效,一处不符合扣1分。 4 2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证,未进行扣4分。 应得分 实得分 备注 1 现场安全条件 2 现场使用 3 事故预防 4 氯气使用点的安氯气使用点必须有可靠的应急响应措施,及时处理氯气的 全措施 泄露或故障。 合计 15
职业危害作业点达标率考评检查表
No.305 序号 1 考评内容 职业危害作业点定点 考评说明 职业危害作业点必须建立定点登记台帐,且定点准确,不遗漏。否则为不合格点。 1.监测单位必须具有相应的资质证书,否则数据无效,所监测职业危害作业点为不合格点。 2.监测方法必须符合国家标准,否则数据无效,所监测有害作业点为不合格点。 职业危害作业点达标率应在75%以上,每降低1%扣1.5分。 合计 25 应得分 实得分 备注 2 职业危害作业点监测 25 3 职业危害作业点达标率
职业危害防护设备设施合格率考评检查表
No.306 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 目标值为85%,每降低1%扣1分。 不符合下列条款之一,则判为不合格防护设备设施: 1.系统中各级均能正常运行,运行参数大于设计参数值的90%。 2.主管道及70%以上支管道上应无破裂、泄漏。 职业危害防护设备设3.集尘(毒)风罩90%(个数)以上完好有效。 施合格率 4.闸板灵活可靠无泄漏。 5.滤料(或原件)有效。 6.PE线可靠。 7.不产生二次扬尘(毒)或二次污染。 8.治理后经监测强度达标,X射线室应有联锁装置,无射线泄漏。 15
合计 15
职业危害作业人员健康监护考评检查表
No.307 序号 1 考评内容 人员识别 考评说明 合理识别职业危害作业人员,遗漏一人扣0.2分。 1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告,查人员名单和体检报告,每减少1%扣1分。 2.职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检,查人员名单和体检报告,每减少1%扣1分。 3.遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察,一人次不合格扣0.5分。 1. 职业危害作业人员健康档案齐全,并妥善保管,缺一人次扣1分。 2.定期对职业危害作业人员健康档案进行分析,无分析扣3分。 1.有害作业与无害作业相对分离,一处不合格扣1分。 2.更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全,一处不合格扣1分。 3.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品,一处不合格扣1分。 合计 应得分 4 实得分 备注 2 健康监护检查 6 5 3 健康监护档案 4 健康设施 5 20
职业危害分级考评检查表
No.308 序号 1 2 3 4 考评内容 三、四级有毒作业人数比率小于1% Ⅳ级粉尘作业人数比率小于5% 接触Ⅳ级高温作业人数比率小于5% 接触Ⅳ级体力劳动强度作业人数比率小于1% 考评说明 应得分 实得分 备注 按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数, 4 计算接触比率,每增加1%扣1分。 按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触4 人数,计算接触比率,每增加1%扣1分。 按《高温作业分级》标准确定接触人数,计算4 接触比率,每增加1%扣1分。 按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数,3 计算接触比率,每增加1%扣1分。 合计 15
职业病管理考评检查表
No.309 序号 1 考评内容 机构和人员 考评说明 建立职业病患者管理机构和台帐,配备人员,无机构和人员扣本项全分。 1.对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检,且调离不适应的工作岗位,一人次不合格扣2分。 2.患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理,一人次不合格扣2分。 3.经诊断为职业病患者,应作出妥善的安排和处理,且享受相应待遇,一人次不合格扣2分。 4.职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理,一人次不合格扣2分。 合计 应得分 3 实得分 备注 2 职业病诊断与处理 7 10
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