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费用审核及报销管理制度(模板)

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费用审核及报销管理制度(模板)

文件编号:财务—G08

版 本 号:01 公司图标 日 期:2006-8-24 费用审核及报销管理制度 页 码:第 1 页 共 2 页

为加强对各项费用支出的监督管理,规范费用报销过程,特制定本制度. 本制度对费用审核、报销等过程作了明确规定。本制度适用于公司各部门. 本制度所指费用包括:差旅费、业务费、办公费、福利费、修理费、广告费、保

险费等所有与公司生产经营有关的费用。 1。1 财务部负责对本制度的编制和修订. 1.2 财务部负责费用报销的管理.

2。1 生产急需的低值易耗品、部门经理以下的差旅费、桥路油费经部门经理签字同意后,

由分管副总、常务副总审批签字后予以报销。

2。2 业务费、办公费、部门经理以上的差旅费、修理费等其他费用经分管副总、常务副

总审核后,由总经理签字审批报销.

2。3 单笔10000元以上的费用一律用支票结算,特殊情况下需用现金支付的,在报销单

上注明“需现金支付”字样并说明原因,由常务副总、总经理签字同意后准予支付现金。 3。1 费用报销时必须附有原始的、真实有效的。如果原始丢失,需要在费用报

销单上提供专门的解释,并得到常务副总和总经理的批准。

3.2 报销单上必须用钢笔填写,要求字迹工整,格式完整,填写无误,不允许修改。出纳人员应认真审核有关票据的真实性、手续的完备性后再予以办理,并由费用复核员对

报销的金额进行复核。对于一切违反法律、法规、规章和公司有关制度规定的支出,应

当拒绝办理,并及时报告部门领导进行处理. 编 制: 审 阅: 审 批:

文件编号:财务-G08

版 本 号:01 公司图标 日 期:2006—8—24 费用审核及报销管理制度 页 码:第 2 页 共 2 页

3。3 差旅费报销标准

3.3。1 公司总经理、副总经理(属于领导班子成员)交通费按实报销,住宿费控制在400元/天以内、伙食费每人每天补助50元。

3.3.2 公司各部门负责人乘坐火车按硬卧票、轮船按二等舱、飞机按普通舱位报销,其

他交通工具按实报销,住宿费控制在300元/天以内、伙食费每人每天补助30元. 3。3.3 公司其它人员,乘坐飞机经公司主管领导批准方能报销;乘坐火车从晚上八时至

次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购硬卧票,未购卧票的,公司按硬座票额的50%给予补贴;乘坐轮船在三等舱以下的(含三等舱)

凭票报销。市内交通费每人每天按10元包干使用,住宿费在150元/天以内的,凭实报实销;超额部分个人出80%,公司补贴20%。伙食费每人每天补助30元。 3。3。4 住外地需按规定探亲人员,只能乘坐火车、长途汽车,乘车从晚上八时至次日晨

七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购硬卧票,途

中市内公交车费按实报销.

3.3。5 去市内办事的工作人员,乘坐公交车按实报销.外出工作不能回公司午餐的,按

每人每天10元的补助标准报销。

3.3.6 上述费用执行中如遇特殊情况,需由总经理特批。

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