项目常态化疫情防控检查整改通知书
检查单位: 检查时间:2022年3月3日 受检单位 项目名称 存在问题 1.项目疫情防控工作方案未报甲方审批盖章,应急预案未编制对接医疗机构和防疫车辆的信息。 2.应急演练参加人员责任划分不明确、流程不熟练;仅管理人员参加,未将分包负责人、劳务班组长、特岗人员一起纳入应急演练。 3.特岗人员的核酸检测间隔时间太长,不符合2周一次的要求。 4.项目进出口人员的信息登记不全;项目车辆进出时未安排人员对车辆进行及时消杀。 5.工人食堂每天消杀次数不够;采购食材没有保留票据,无法进行追溯。 6.生活区环境卫生差,没有设置专门的口罩回收箱;工人宿舍床铺没有间隔30厘米以上,靠近围挡的窗户绝大部分无法打开,无法保证日常通风。 7.项目全员“一人一档”资料需进一步完善改进。 8.无资料显示选定的隔离酒店是否符合防疫隔离的资格要求;项目与隔离酒店的协议中关于防疫责任不明确,需加强隔离室管理。建议在条件允许的情况下,在项目现场设立临时观察区和隔离室,并按要求配备必要的防疫物资。 9.未对防疫物资进行分类堆放,特别是消毒液和酒精应分开放置且进行显著标识,存在一定安全隐患。 10.未在项目醒目位置张贴应急责任人、应急医院、应急车辆及联系电话的信息;未每天在工作群里公布本地区或需要关注地区的疫情防控信息。 项目经理 项目经理电话 责任人 签发人 整改要求 2022年3月8日前完成整改 检查人员 整改完成报告: 项目经理: 年 月 日 复查完成报告 上一级单位分管领导: 年 月 日